5371/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109975 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,73 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161 |
Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211418 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496245 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496246 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496243 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496244 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020892 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/302 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021928075 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FA 2021000066 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
36,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E211/042 |
Faktúra za vykonané opravy - verejné osvetlenie, rozhlas |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,89 € |
07.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1191273484 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,88 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102070 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100210 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
34,41 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8210004814 |
Dobropis faktúry za objednaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
112,48 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100509 |
Faktúra za záhradné lavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VESPA TRADING s.r.o. |
024222221 |
Iné |
374,50 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038 |
Faktúra za magnetky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Magnetkomat s.r.o. |
51008874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84204640 |
Zálohová faktúra za predplatné - PORADCA 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122021 |
Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Era Novum, s.r.o. |
|
Iné |
890,00 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121104778 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
144,42 € |
16.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |