Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202111766 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 78,95 € 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2117019595 Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 SANITINO s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 171,86 € 17.06.2021 18.06.2021 Faktúra
210565 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 195,04 € 18.06.2021 23.06.2021 Faktúra
202174 Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Psychologické centrum s.r.o. 46996737 Iné 300,00 € 18.06.2021 28.06.2021 Faktúra
37/2021 Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 400,00 € 18.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0242021 Faktúra za podávanie stravy počas očkovania Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 38,40 € 18.06.2021 28.06.2021 Faktúra
2021/330 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
80600221 Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 230,00 € 21.06.2021 22.06.2021 Faktúra
21003 Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 196,10 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21006 Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. 46449086 Iné 1 611,15 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
202101 Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Jozef Ečegi Stavebné práce, opravárenské práce 3 705,00 € 21.06.2021 28.06.2021 Faktúra
8285048865 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
202112189 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,26 € 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
212277 Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 228,00 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
VF210014 Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 11 026,10 € 22.06.2021 28.06.2021 Faktúra
210108029 Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice VY s.r.o. 52001687 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,44 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
2021147092 Faktúra za LED žiarovky Streda nad Bodrogom 00331970 N-Terr s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,20 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
20212199 Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli Streda nad Bodrogom 00331970 Tomáš Hula 47688769 Iné 882,00 € 22.06.2021 24.06.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 20,06 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
2106200374 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
19/2021 Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Blažej Nagyidai 43111378 Iné 300,00 € 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
5750/21 Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 25.06.2021 28.06.2021 Faktúra
21850008 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
2021/349 Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 480,00 € 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20615921 Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 37,13 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
52590298 Zálohová faktúra - predplatné ˇUPLNÉ ZNENIA Z8KONOV 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca s. r. o. 36371271 Kultúra, média, tlač 33,60 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
VF2100027 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOFI s.r.o. 50168266 Kultúra, média, tlač 24,50 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0052021 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 272,00 € 28.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20210364 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 79,90 € 29.06.2021 15.07.2021 Faktúra
FM2144583 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 30,04 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra