202111766 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2117019595 |
Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SANITINO s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,86 € |
17.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210565 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,04 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202174 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
300,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021 |
Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0242021 |
Faktúra za podávanie stravy počas očkovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/330 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80600221 |
Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
230,00 € |
21.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21003 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
196,10 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21006 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
46449086 |
Iné |
1 611,15 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101 |
Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 705,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285048865 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112189 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,26 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212277 |
Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
228,00 € |
22.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210014 |
Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 026,10 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210108029 |
Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice VY s.r.o. |
52001687 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,44 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021147092 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,20 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212199 |
Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tomáš Hula |
47688769 |
Iné |
882,00 € |
22.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106200374 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5750/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/349 |
Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20615921 |
Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
37,13 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
52590298 |
Zálohová faktúra - predplatné ˇUPLNÉ ZNENIA Z8KONOV 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0052021 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
272,00 € |
28.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210364 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
79,90 € |
29.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |