20210413 |
Faktúra za servis motorovej píly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
65,63 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210060 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,25 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211470 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288114468 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,29 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293792417 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
353,36 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293792418 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,68 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7294537337 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,19 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7294537336 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,87 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293242119 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,47 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7294341396 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,91 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211 |
Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7446784908 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659833 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659832 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659831 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659830 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21087 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20213627 |
Faktúra a dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
279,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202103093 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |