Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121053419 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 138,40 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
21007 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 7 852,68 € 15.04.2021 26.04.2021 Faktúra
20210429 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 12.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 150,00 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
210104508 Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Iné 114,00 € 15.04.2021 16.04.2021 Faktúra
202107228 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
324 100470 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 286,06 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
VF211710 Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 356,00 € 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
202107544 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
210031 Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM 34876260 Iné 663,77 € 21.04.2021 26.04.2021 Faktúra
121058161 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 38,94 € 21.04.2021 04.05.2021 Faktúra
VF1-18832/2021 Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči Streda nad Bodrogom 00331970 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 151,00 € 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
2104202962 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Iné 17,70 € 22.04.2021 26.04.2021 Faktúra
21850003 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 22.04.2021 03.05.2021 Faktúra
388/21/103 Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS Streda nad Bodrogom 00331970 AUTO-IMPEX, spol. s r.o. 17329477 Iné 379,00 € 23.04.2021 28.04.2021 Faktúra
202102050 Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 327,00 € 25.04.2021 28.04.2021 Faktúra
2021078 Faktúra za poklop - futbalové ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 162,00 € 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
20210456 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 13.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
FM2142534 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 30,93 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
212100498 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 2U spol. s r.o. 17315786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,20 € 27.04.2021 27.04.2021 Faktúra
210105129 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 126,79 € 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210196 Faktúra za výkopové práce - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 480,00 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
FV120211248 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 282,00 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
21kdi00489 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 29.04.2021 18.05.2021 Faktúra
20211387 Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021000033 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 660,00 € 30.04.2021 03.05.2021 Faktúra
8282576234 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 217,67 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
80812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 286,38 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
21850005 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 388,95 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
20210014 Faktúra za výkon deratizačnej činnosti Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 166,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
20210037 Faktúra za právne služby 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »