22zf1001 |
Predfaktúra za úpravu cookies lišty na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202455 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
42,95 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220233 |
Faktúra za inštalačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
296,70 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra - paušál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260 |
Odmena za obdobie 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1040139956 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069 |
Faktúra za výkopové práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003 |
Faktúra za mulčovanie krovín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1122298 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-2,01 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2682298 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-4,44 € |
28.02.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069 |
Faktúra za internet |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871488 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |