6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
102,33 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021407858 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288744935 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,25 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108212647 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006602 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
305,00 € |
21.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021020 |
Faktúra za hasičské náradia pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
800,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
16082021 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EUprojects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
590,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121097 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lilium Aurum, s.r.o. |
17642183 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5921015865 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na EPI DOCS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
214,80 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5022110659 |
Faktúra za prístup na portál EPI DOCS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021178 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
650,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100017043 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12100319 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061 |
Faktúra za právne služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
09.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
03082021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
120,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202103093 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21087 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20213627 |
Faktúra a dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
279,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |