202104109 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104120 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104131 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
102,33 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7292832257 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,28 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100948 |
Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
105,29 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
331100325 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
106,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293430200 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,12 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293792418 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,68 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210832 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293040033 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,62 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292627816 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9001428831 |
Faktúra za poštové služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294230281 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,38 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
111,61 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8210004814 |
Dobropis faktúry za objednaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
112,48 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293244808 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,46 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292842011 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,02 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210060 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
115,60 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210424 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
116,80 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9001468845 |
Faktúra za poštové služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
118,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211360 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |