Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 24.05.2021 07.06.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
20210014 Faktúra za výkon deratizačnej činnosti Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 166,70 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
2212000396 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Palivá, energie, voda, telefóny 166,90 € 06.01.2021 06.01.2021 Faktúra
7293430199 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 167,50 € 31.10.2021 08.11.2021 Faktúra
202000123 Predfaktúra za ročnú licenciu portálu isamosprava.sk Streda nad Bodrogom 00331970 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 169,00 € 09.02.2021 12.02.2021 Faktúra
20210264 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 169,30 € 24.05.2021 26.05.2021 Faktúra
4550030701 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 170,03 € 02.11.2021 03.11.2021 Faktúra
20210034 Faktúra za deratizáciu objektov Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 171,80 € 15.11.2021 16.11.2021 Faktúra
2117019595 Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 SANITINO s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 171,86 € 17.06.2021 18.06.2021 Faktúra
2021VFA0467 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 PharmaComp s.r.o. 47388203 Iné 172,80 € 18.01.2021 19.01.2021 Faktúra
8277041814 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 172,85 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
2021000006 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Faktúra
20210253 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 174,00 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
2021000020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 12.03.2021 01.04.2021 Faktúra
VF20210723 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 174,32 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
55000109418 Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 OBI Iné 175,01 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
8278889091 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 176,86 € 28.02.2021 05.03.2021 Faktúra
FV2101104576 Faktúra za LED reflektor Streda nad Bodrogom 00331970 HAGARD:HAL s.r.o. 50111990 Iné 176,86 € 06.04.2021 07.04.2021 Faktúra
F21001700 Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 177,95 € 07.03.2021 25.03.2021 Faktúra
9001420893 Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 179,90 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
1190000667 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 180,00 € 05.05.2021 12.05.2021 Faktúra
2103372 Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 180,40 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
2103491 Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 180,40 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
FAV200030/2021 Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská internetová s. r. o. 36676845 Iné 181,57 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20210323 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 183,00 € 17.03.2021 29.03.2021 Faktúra
7292931858 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 183,47 € 31.03.2021 31.03.2021 Faktúra
1020210263 Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu Streda nad Bodrogom 00331970 ADROMA s.r.o. 46227407 Iné 183,50 € 28.09.2021 29.09.2021 Faktúra