Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6816228857 Poistenie majetku obce - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 53,63 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
2021227 Faktúra za dodaný poklop - futbalové ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 54,00 € 19.10.2021 16.11.2021 Faktúra
FM2142066 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 55,43 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra
7292351445 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 56,80 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
2021147092 Faktúra za LED žiarovky Streda nad Bodrogom 00331970 N-Terr s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,20 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
VF212131 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 59,80 € 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
21zf0915 Predfaktúra za údržbu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
FV2111220 Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 60,27 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra
9001453168 Faktúra za poštové služby 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 61,70 € 30.09.2021 20.10.2021 Faktúra
21039 Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 64,00 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
12100093 Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 65,00 € 11.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 65,00 € 23.05.2021 18.06.2021 Faktúra
210812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 65,01 € 07.12.2021 30.12.2021 Faktúra
20210413 Faktúra za servis motorovej píly Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 65,63 € 29.07.2021 06.08.2021 Faktúra
210003 Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH 52809625 Iné 66,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
FV2113768 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 66,43 € 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
7293163695 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 68,57 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
1301155864 Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 68,77 € 23.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021000058 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 69,09 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
7294537337 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 69,19 € 31.07.2021 10.08.2021 Faktúra
FV2112236 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 69,29 € 27.05.2021 04.06.2021 Faktúra
1201309 Faktúra za sušenú levanduľu Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 69,60 € 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
1310331 Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 Štátna ochrana prírody SR 17058520 Iné 70,00 € 05.02.2021 05.03.2021 Faktúra
7292931859 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 70,07 € 31.03.2021 09.04.2021 Faktúra
VF211232 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,10 € 22.03.2021 23.03.2021 Faktúra
21047 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.10.2021 28.10.2021 Faktúra
021176 Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 72,00 € 28.10.2021 03.11.2021 Faktúra
21060 Faktúra za vývoz fekálií - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
21054 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21058 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 22.12.2021 30.12.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »