212100498 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,20 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2319808 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
12.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294436179 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,86 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210012 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
90,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1146638 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
90,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210107 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096 |
Faktúra za právne služby č.k. 12C/34/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
91,46 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293633411 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,49 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8310104915 |
Zálohová faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
95,00 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
121081077 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
95,54 € |
20.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
96,26 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001444781 |
Faktúra za poštové služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
97,50 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293629738 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,59 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2174211 |
Faktúra za obecné noviny r. 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
98,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310211191 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8200/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8320104685 |
Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21953133 |
Zálohová faktúra za online seminár "Elektronizácia v odpadovom hospodárstve" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
99,60 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9001390731 |
Faktúra za poštové služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
99,65 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293042084 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202101017 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102042 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102070 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103093 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |