Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15/2021 Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. 36686956 Iné 3 900,00 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
2021005 Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Playsystem s.r.o. 36601411 Iné 3 842,40 € 26.03.2021 26.03.2021 Faktúra
21VF00006 Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 3 817,00 € 24.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210019 Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Bismont s.r.o. Iné 3 765,97 € 21.05.2021 25.05.2021 Faktúra
202101 Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Jozef Ečegi Stavebné práce, opravárenské práce 3 705,00 € 21.06.2021 28.06.2021 Faktúra
VF210015 Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 3 516,43 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
20021006 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 JJ Solution s.r.o. 53676068 Iné 3 500,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
412021 Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" Streda nad Bodrogom 00331970 Regfilm, s.r.o. 36603031 Iné 3 450,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
8701/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 244,56 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
9777/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 222,96 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
2635/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 213,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
3720/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 210,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
11149/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 208,20 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
7669/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 195,60 € 31.07.2021 31.07.2021 Faktúra
6434/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 176,88 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
13648/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 155,28 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
1534/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 048,60 € 28.02.2021 10.03.2021 Faktúra
715/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 027,96 € 31.01.2021 12.02.2021 Faktúra
F210041 Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" Streda nad Bodrogom 00331970 Terpáková Helena - HELAPRO 35480572 Iné 3 000,00 € 26.10.2021 28.10.2021 Faktúra
102021008 Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 APRO s.r.o. Trebišov 31716270 Iné 2 880,00 € 29.01.2021 01.02.2021 Faktúra
21026 Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch Streda nad Bodrogom 00331970 JANEKO s.r.o. 36590134 Stavebné práce, opravárenské práce 2 759,87 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 2 729,70 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
3021906165 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 28.01.2021 12.02.2021 Faktúra
3021917303 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 30.03.2021 15.04.2021 Faktúra
3021928075 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
3021407858 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
3021414098 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021423453 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
7294432398 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 2 522,10 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
7293786128 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 2 466,34 € 28.02.2021 08.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »