Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4490366761 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.07.2021 02.07.2021 Faktúra
4434659831 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.08.2021 09.08.2021 Faktúra
4427722014 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
4467456074 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4474459567 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4427751376 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
2021045 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 530,36 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
12765/21 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 523,12 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 522,00 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
331100607 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 512,18 € 27.01.2021 27.01.2021 Faktúra
2500275771 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 508,10 € 10.03.2021 18.03.2021 Faktúra
2021/097 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
2021/302 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 03.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021/330 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2021/628 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 07.10.2021 13.10.2021 Faktúra
2021/653 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
2021/722 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 12.11.2021 19.11.2021 Faktúra
21131 Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Štýl - EU s.r.o. 45329478 Iné 499,98 € 27.08.2021 22.09.2021 Faktúra
120812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 498,89 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7292721797 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 494,15 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
7293948401 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 491,20 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
9001411448 Faktúra za poštové služby 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 490,40 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
20210196 Faktúra za výkopové práce - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 480,00 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021/349 Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 480,00 € 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
21087 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 475,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 471,91 € 14.12.2021 30.12.2021 Faktúra
7292840104 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 465,37 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
11916/21 Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 456,60 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
7280319409 Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 456,11 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
222031591 Faktúra za koberec do kaštieľa Streda nad Bodrogom 00331970 Lara Design s.r.o. 24300730 Iné 450,91 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »