Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5310/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 266,40 € 31.05.2021 17.06.2021 Faktúra
7292539909 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 266,20 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
331100871 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 ALFI Corp s.r.o. 28587855 Iné 265,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
20210187 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 258,00 € 10.02.2021 25.02.2021 Faktúra
2021000057 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 258,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
9001396823 Faktúra za poštové služby 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 253,40 € 28.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2021/602 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 252,00 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
2021/690 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 252,00 € 30.10.2021 11.11.2021 Faktúra
2124100130 Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 M-PROTEKTOR, s.r.o. Iné 250,56 € 20.01.2021 20.01.2021 Faktúra
556202131 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 PAH s.r.o. Iné 250,56 € 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
907202131 Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 PAH s.r.o. Iné 250,56 € 16.03.2021 17.03.2021 Faktúra
18/2021 Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 250,00 € 05.02.2021 18.03.2021 Faktúra
2021039 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 245,40 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
121175918 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 240,60 € 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
02072021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty Iné 240,00 € 09.07.2021 15.07.2021 Faktúra
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
046/21 Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 237,50 € 09.12.2021 14.12.2021 Faktúra
20210196 Faktúra za žacie struny Streda nad Bodrogom 00331970 ŠTÝL-IVANOV s.r.o. 36498548 Iné 236,00 € 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
20210847 Faktúra za žacie lanká pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠTÝL-IVANOV s.r.o. 36498548 Iné 236,00 € 22.07.2021 29.07.2021 Faktúra
07122021 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 234,00 € 31.12.2021 05.01.2022 Faktúra
1136004 Faktúra za bavlnenú látku Streda nad Bodrogom 00331970 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 234,00 € 18.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0022021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 232,20 € 01.02.2021 05.02.2021 Faktúra
1020210015 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 230,70 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
80600221 Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 230,00 € 21.06.2021 22.06.2021 Faktúra
7294335171 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 228,46 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
8280732343 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 228,14 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
212277 Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 228,00 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
7294432399 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 226,33 € 31.01.2021 08.02.2021 Faktúra
7292629886 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 225,07 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20210534 Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 223,80 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »