Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21850008 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 51,00 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
52590298 Zálohová faktúra - predplatné ˇUPLNÉ ZNENIA Z8KONOV 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca s. r. o. 36371271 Kultúra, média, tlač 33,60 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
121104778 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 144,42 € 16.06.2021 30.06.2021 Faktúra
FM2144583 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 30,04 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
2021/349 Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 480,00 € 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2021/330 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
8285048865 Faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
VF2100027 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOFI s.r.o. 50168266 Kultúra, média, tlač 24,50 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20211444 Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
20210187 Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
VF210015 Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 3 516,43 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
202112189 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,26 € 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
202111766 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 78,95 € 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
4490366761 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.07.2021 02.07.2021 Faktúra
4490366763 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.07.2021 02.07.2021 Faktúra
4490366762 Faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.07.2021 02.07.2021 Faktúra
4490366760 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.07.2021 02.07.2021 Faktúra
20210049 Faktúra za právne služby 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
6861723831 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 8,28 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
2021020 Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Iné 50,00 € 01.07.2021 06.07.2021 Faktúra
20210006 Faktúra za servis vozidla HONDA CRV Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 331,75 € 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
1020210049 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 151,00 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
21850009 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 72,76 € 05.06.2021 12.07.2021 Faktúra
120812120 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 498,89 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
6434/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 176,88 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
FAV200030/2021 Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská internetová s. r. o. 36676845 Iné 181,57 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
8286264628 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 208,31 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20615921 Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" Streda nad Bodrogom 00331970 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE 00606731 Iné 37,13 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20210069 Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Iné 18,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
FV210027 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »