Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0052021 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 272,00 € 28.06.2021 12.07.2021 Faktúra
2021009816 Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TLV s.r.o. 26106191 Iné 192,00 € 02.07.2021 12.07.2021 Faktúra
7293629738 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 98,59 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7292539909 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 266,20 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7293629737 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 130,73 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7294230280 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 387,39 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7292629886 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 225,07 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
7294230281 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 111,38 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
20210364 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 79,90 € 29.06.2021 15.07.2021 Faktúra
2021177 Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
01072021 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Nájmy a prenájmy 23,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
03072021 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 630,20 € 10.07.2021 15.07.2021 Faktúra
6826/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 156,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6827/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 348,28 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6824/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 124,80 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
9001428831 Faktúra za poštové služby 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 109,80 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
2021017 Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 1 375,60 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
02072021 Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD Streda nad Bodrogom 00331970 Anna Olahová - Rozpočty Iné 240,00 € 09.07.2021 15.07.2021 Faktúra
412021 Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" Streda nad Bodrogom 00331970 Regfilm, s.r.o. 36603031 Iné 3 450,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
402021 Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" Streda nad Bodrogom 00331970 Regfilm, s.r.o. 36603031 Iné 2 000,00 € 30.06.2021 15.07.2021 Faktúra
6825/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 234,40 € 30.06.2021 16.07.2021 Faktúra
202103079 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Iné 120,00 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
1212206302 Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 48,66 € 15.07.2021 15.07.2021 Faktúra
6919/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
VF210017 Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 5 911,02 € 14.07.2021 21.07.2021 Faktúra
12100258 Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 13.07.2021 21.07.2021 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
0322021 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 38,40 € 21.07.2021 26.07.2021 Faktúra
2107185810 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra
6978/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Nájmy a prenájmy 108,00 € 22.07.2021 26.07.2021 Faktúra