202214905 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
350,40 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293165922 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a. s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,45 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294083075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,50 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294546617 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,65 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798759 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,40 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798760 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294083074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 989,91 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022 |
Objednávka materiálu na opravu strechy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301774742 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201041 |
Údržba PC a príslušenstva 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22058 |
inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
360,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022 |
Objednávka na čistenie stoličiek v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tímea Timková LK Clean |
53481097 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7001277293 |
Faktúra za lekárničky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
Iné |
141,90 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22015 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003 |
Faktúra za mulčovanie krovín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |