20210096 |
Faktúra za právne služby č.k. 12C/34/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
91,46 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210087 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
395,30 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294441272 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 420,10 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294441273 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,84 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293430199 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293430200 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,12 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293157377 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,36 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639678 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,93 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021338 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/690 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202104120 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4112100091 |
Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDKY s.r.o. |
44697031 |
Iné |
1 368,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210027 |
Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Iné |
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12100475 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
268,31 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21850016 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
366,61 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021227 |
Faktúra za dodaný poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
54,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9001461069 |
Faktúra za poštové služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
83,85 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
171,80 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008 |
Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
390,30 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021239 |
Faktúra za futbalové striedačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 812,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0542021 |
Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
394,55 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F2100264597 |
Faktúra za prenájom palety - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Nájmy a prenájmy |
19,92 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/722 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |