Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4427722013 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
8200/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 99,00 € 31.08.2021 07.09.2021 Faktúra
21850013 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
8289958955 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 206,48 € 31.08.2021 07.09.2021 Faktúra
VF210021 Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 19 353,61 € 02.09.2021 07.09.2021 Faktúra
20210070 Faktúra za právne služby 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
6822200199 Poistenie vozidla DACIA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 102,33 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
202103099 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
VF20210723 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 174,32 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
2211108691 Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 51,24 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
2108212647 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
3021407858 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 2 694,73 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0442021 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 185,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
7293040033 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 108,62 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
7293040032 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 338,71 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
7292445475 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 201,20 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
7292351445 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 56,80 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
7294079646 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 320,58 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
7292351444 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 153,60 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0992021 Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Stavebné práce, opravárenské práce 9 899,39 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1002021 Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVAB s.r.o. 36193976 Stavebné práce, opravárenské práce 5 129,81 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1020210065 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 219,74 € 30.08.2021 13.09.2021 Faktúra
2021254 Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
8701/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 244,56 € 31.08.2021 13.09.2021 Faktúra
3008006602 Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Arriva Michalovce a. s. 36214078 Nájmy a prenájmy 305,00 € 21.08.2021 13.09.2021 Faktúra
210717 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 78,00 € 08.09.2021 13.09.2021 Faktúra
5022110659 Faktúra za prístup na portál EPI DOCS Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 36371271 Iné 0,00 € 13.08.2021 13.09.2021 Faktúra
FV2113768 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 66,43 € 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
FM2146336 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,40 € 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra