Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
UTCS-2021-3 Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" Streda nad Bodrogom 00331970 Papp Csaba 56222959 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 28.08.2021 30.08.2021 Faktúra
20021006 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 JJ Solution s.r.o. 53676068 Iné 3 500,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20211019 Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" Streda nad Bodrogom 00331970 at arch, s.r.o. 53523873 Iné 50,00 € 08.10.2021 13.10.2021 Faktúra
FV210012 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 90,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
FV210027 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.06.2021 12.07.2021 Faktúra
FV210059 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 30.09.2021 05.10.2021 Faktúra
FV210094 Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 KB Protect s.r.o. 53396031 Iné 135,00 € 08.12.2021 30.12.2021 Faktúra
062/2021 Faktúra za stolný nabíjač - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 G-SYSTEM Slovakia s.r.o. 53182324 Iné 75,70 € 19.10.2021 20.10.2021 Faktúra
OF2021020 Faktúra za hasičské náradia pre OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 AerDos s.r.o. 52982173 Iné 1 763,26 € 18.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210003 Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH 52809625 Iné 66,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
FV120210081 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 239,00 € 18.01.2021 22.01.2021 Faktúra
FV120211248 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 282,00 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
FV120213482 Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 MIPA MI, s.r.o. 52696871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,40 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
FA2021106 Faktúra za respirátory FFP2 Streda nad Bodrogom 00331970 Hesychia trade, s.r.o. 52668011 Iné 1 214,90 € 04.03.2021 05.03.2021 Faktúra
0721 Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 Masca, s.r.o. 52550575 Iné 1 500,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
19/2021 Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 VKP PROJEKT s.r.o. 52465951 Iné 90,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20/2021 Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 VKP PROJEKT s.r.o. 52465951 Iné 90,00 € 03.08.2021 06.08.2021 Faktúra
210108029 Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 WorldOffice VY s.r.o. 52001687 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,44 € 22.06.2021 23.06.2021 Faktúra
21040 Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 288,00 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
21047 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.10.2021 28.10.2021 Faktúra
21060 Faktúra za vývoz fekálií - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth 51922321 Iné 72,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
21054 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
21058 Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD Streda nad Bodrogom 00331970 Attila Tóth - AGRO 51922321 Iné 72,00 € 22.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2021014807 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 30.04.2021 30.04.2021 Faktúra
2021020892 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
2021002 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 2 729,70 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
2021001 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 8 189,10 € 31.01.2021 11.01.2021 Faktúra
2021006 Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Iné 1 573,20 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra
2021020 Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Iné 50,00 € 01.07.2021 06.07.2021 Faktúra
20210001 Faktúra za servis vozidla Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 1 931,06 € 15.02.2021 18.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »