UTCS-2021-3 |
Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Papp Csaba |
56222959 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
28.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210012 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
90,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210027 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210059 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210094 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021020 |
Faktúra za hasičské náradia pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120210081 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211248 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
282,00 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2021106 |
Faktúra za respirátory FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hesychia trade, s.r.o. |
52668011 |
Iné |
1 214,90 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210108029 |
Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice VY s.r.o. |
52001687 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,44 € |
22.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21047 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21054 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21058 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014807 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020892 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001 |
Faktúra za servis vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
1 931,06 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |