465/2020-KE |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
53,36 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6861841902 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6861859348 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,24 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
8480/22 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
7,20 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
8482/22 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
40,80 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
6861898443 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
28,80 € |
15.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
3008007959 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 20.07.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
280,00 € |
31.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
6861910247 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
20.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
6861930631 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,32 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
6861942648 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
VF22009 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201005 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12200046 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201005 |
Faktúra za servisný poplatok - rozhlas |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220001 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
77,42 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022 |
Faktúra za členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122006619 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
203,95 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2210142 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
46,51 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2240469 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,55 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
440/263 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
10,00 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011347 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
88,55 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011345 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
100,05 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011346 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
159,85 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011344 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
117,30 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001920 |
Faktúra za GPS modul na obdobie 1/2022 - 6/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22002 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za ročnú licenciu na SW pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E221/006 |
Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Iné |
355,15 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/023 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
23.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |