191/2021 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
107,76 € |
21.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2021 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
364,98 € |
17.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
540,00 € |
17.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Nájmy a prenájmy |
250,60 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
Iné |
98,50 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
340,32 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184/221 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
14.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,20 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2021 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
13.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 470,75 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
92,62 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
488,72 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2021 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
656,04 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Nájmy a prenájmy |
130,32 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,44 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
216,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,73 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
436,48 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |