Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
141/2020 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 107,76 € 25.09.2020 08.10.2020 Faktúra
196/2020 Servisné poplatky alarm ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 RANEX EU, s.r.o. 50434497 Iné 41,76 € 14.12.2020 30.12.2020 Faktúra
012/2020 Školenie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Consulting 4you, s.r.o. 47470551 Iné 65,00 € 20.01.2020 13.02.2020 Faktúra
050/2020 Školské potreby DHN ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 49,80 € 01.04.2020 01.04.2020 Faktúra
170/2020 Školské potreby DHN ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Iné 37,20 € 06.11.2020 26.11.2020 Faktúra
064/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 114,12 € 27.04.2020 30.04.2020 Faktúra
075/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Kultúra, média, tlač 95,18 € 15.05.2020 01.06.2020 Faktúra
081/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 183,60 € 02.06.2020 01.07.2020 Faktúra
107/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 138,35 € 04.08.2020 09.09.2020 Faktúra
169/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a,s, 31331131 Iné 433,00 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
176/2020 Školské tlačivá ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív 31331131 Iné 107,83 € 18.11.2020 26.11.2020 Faktúra
099/2020 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 660,20 € 13.07.2020 30.07.2020 Faktúra
104/2020 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 2 769,00 € 24.07.2020 30.07.2020 Faktúra
002/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,34 € 07.01.2020 13.02.2020 Faktúra
006/2002 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,22 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
017/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,88 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
023/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,80 € 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
034/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,54 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
038/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 49,76 € 16.03.2020 01.04.2020 Faktúra
053/2020 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,05 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »