Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
132/2020 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 458,05 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
018/2020 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 466,62 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
159/2020 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 482,90 € 22.10.2020 26.11.2020 Faktúra
077/2020 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 22.05.2020 19.06.2020 Faktúra
142/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPN . Mladé letá, s.r.o. 31333176 Iné 489,70 € 02.10.2020 08.10.2020 Faktúra
197/2020 Hračky do ŠKD ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DaRay, s.r.o. 47849592 Iné 504,16 € 14.12.2020 30.12.2020 Faktúra
147/2020 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 568,26 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
167/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 Palivá, energie, voda, telefóny 569,81 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
011/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 593,00 € 17.01.2020 13.02.2020 Faktúra
033/2020 Elektrická energia ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 598,80 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
175/2020 Dezinfekcia školských priestorov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 DDD partner, s.r.o. 36258229 Iné 600,00 € 13.11.2020 26.11.2020 Faktúra
010/2020 Vyúčtovanie plyn r.2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 605,24 € 16.01.2020 13.02.2020 Faktúra
160/2020 Na stravovanie 55% ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školská jedáleň pri Zš 36086592 Iné 611,38 € 30.10.2020 26.11.2020 Faktúra
163/2020 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 622,80 € 04.11.2020 26.11.2020 Faktúra
089/2020 LED TV LG ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 649,90 € 12.06.2020 02.07.2020 Faktúra
099/2020 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 Iné 660,20 € 13.07.2020 30.07.2020 Faktúra
199/2020 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AFIX - Sebőková Eva 32326718 Palivá, energie, voda, telefóny 701,10 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
140/2020 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 Iné 703,80 € 24.09.2020 08.10.2020 Faktúra
001/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 02.01.2020 13.02.2020 Faktúra
013/2020 Vodné,stočné záloha ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ZVS a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 742,00 € 03.02.2020 13.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »