132/2020 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
458,05 € |
11.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
466,62 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020 |
Kontrola a oprava hasiacích prístrojov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,90 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
077/2020 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
22.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPN . Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
489,70 € |
02.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020 |
Hračky do ŠKD |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DaRay, s.r.o. |
47849592 |
Iné |
504,16 € |
14.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
568,26 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
569,81 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
033/2020 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
598,80 € |
09.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020 |
Dezinfekcia školských priestorov |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
600,00 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020 |
Vyúčtovanie plyn r.2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,24 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
611,38 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
622,80 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
089/2020 |
LED TV LG |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
649,90 € |
12.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
099/2020 |
Školský nábytok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
660,20 € |
13.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
701,10 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
Iné |
703,80 € |
24.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |