042/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
30,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
121,60 € |
12.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
17.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
113,59 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
099/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
84,07 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
63,28 € |
13.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
108,48 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
OPC Europe,s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
92,62 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2021 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2021 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Iné |
26,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Poplatok za TKO 2021 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
1 025,10 € |
27.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021 |
On-line workshop - EduPage |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LoginIT, s.r.o. |
46476369 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
22.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021 |
On-line workshop - EduPage |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LoginIT, s.r.o. |
46476369 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
03.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021 |
údržba škôl a školsk.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Ladislav Soóky - Surda |
43331076 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 344,00 € |
07.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kovács Barnabáš |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
340,32 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
13.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
10.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 718,65 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
09.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/221 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 089,44 € |
14.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
27.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
84,68 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
Aktualizácia programu |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IVES |
00162957 |
Iné |
216,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala Bertalan |
32302827 |
Iné |
255,20 € |
21.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |