Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
036/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Iné 9 210,72 € 18.03.2021 31.03.2021 Faktúra
103/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 6 864,48 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
153/2021 maliarske práce a opravárenské práce ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Rap, s.r.o. 51042258 Stavebné práce, opravárenské práce 6 546,12 € 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
129/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 46351299 Iné 4 704,00 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
088/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 3 240,00 € 23.06.2021 12.07.2021 Faktúra
102/2021 Školský nábytok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Školex s.r.o. 31396763 Iné 2 595,60 € 16.07.2021 10.08.2021 Faktúra
123/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 303,50 € 08.09.2021 07.10.2021 Faktúra
007/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 13.01.2021 20.01.2021 Faktúra
014/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 04.02.2021 25.02.2021 Faktúra
026/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 04.03.2021 31.03.2021 Faktúra
045/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 12.04.2021 11.05.2021 Faktúra
060/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
109/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 09.08.2021 08.09.2021 Faktúra
124/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
148/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 14.10.2021 09.11.2021 Faktúra
158/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 08.11.2021 09.11.2021 Faktúra
184/221 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 089,44 € 14.12.2021 10.01.2022 Faktúra
091/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AITEC, s.r.o. 43829171 Iné 2 054,91 € 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
051/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 000,00 € 16.04.2021 11.05.2021 Faktúra
059/2021 Vybudovanie školského rozhlasu ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 CAT Systems s.r.o. 36253243 Stavebné práce, opravárenské práce 1 894,80 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
126/2021 Materiál na opravu podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ELBO,s.r.o. 36258661 Stavebné práce, opravárenské práce 1 812,32 € 09.09.2021 07.10.2021 Faktúra
128/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 SPN . Mladé letá, s.r.o. 31333176 Iné 1 741,50 € 13.09.2021 07.10.2021 Faktúra
115/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BM-PLAST spol.s.r.o. 36280186 Stavebné práce, opravárenské práce 1 728,00 € 03.09.2021 07.10.2021 Faktúra
096/2021 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 718,65 € 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
120/2021 údržba škôl a školsk.zariadení-oprava podlahy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pónya Štefan 34950632 Stavebné práce, opravárenské práce 1 554,00 € 06.09.2021 07.10.2021 Faktúra
180/2021 Vypočtová technika ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 470,75 € 09.12.2021 03.01.2022 Faktúra
122/2021 údržba škôl a školsk.zariadení ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Ladislav Soóky - Surda 43331076 Stavebné práce, opravárenské práce 1 344,00 € 07.09.2021 07.10.2021 Faktúra
168/2021 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 343,28 € 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
034/2021 poplatok penále ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UPSVaR Iné 1 294,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Faktúra
160/2021 Učebnice ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Preškoly.sk, s.r.o. 51692881 Nájmy a prenájmy 1 256,10 € 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »