Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7541325766 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7541325767 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 40,09 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7459394806 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
201806677 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8203929744 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8204010273 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,94 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298765 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 69,37 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7308906407 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
2380298766 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,94 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8801019176 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 588,06 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
5/2018 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 564,00 € 28.02.2018 28.02.2018 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
14-26022018 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 140,00 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018022 Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD Medveďov 00305588 Zoltán Menyhart - DRAXART 41108230 Iné 55,98 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
SPF18403660 Faktúra za spisovú skriňu Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 409,20 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
1/2018 Rozhodnutie - Výrub stromov Medveďov 00305588 Obec Klučovec 00305502 Iné 0,00 € 20.02.2018 20.02.2018 20.02.2018 Ladislav Morva starosta obce Zmluva
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0153003947 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 782,13 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
0157004978 Faktúra za zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 53,86 € 15.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018016 Faktúra za nerezový dvojdrez do KD Medveďov 00305588 GST Consulting s.r.o. 36720984 Iné 679,20 € 14.02.2018 28.02.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »