Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
14/2017 Objednávka - vešiaky do KD Medveďov 00305588 KROSIT s.r.o. Iné 247,34 € 27.04.2017 28.04.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
14053711 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 67,60 € 01.01.2017 31.01.2017 Faktúra
14053811 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 67,60 € 07.12.2017 04.01.2018 Faktúra
1472017 Faktúra za odpratávanie snehu Medveďov 00305588 Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 00191396 Iné 87,65 € 08.03.2017 31.03.2017 Faktúra
15/2017 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 480,00 € 28.04.2017 28.04.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
15/2017 Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 372,96 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
16/2017 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Iné 520,00 € 31.05.2017 31.05.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
160-31122016 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 200,00 € 05.01.2017 31.01.2017 Faktúra
17/2017 Objednávka - fasádny držiak na vlajky, oceľové tyče, vlajky Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 76,30 € 19.06.2017 20.06.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
170022 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 207,00 € 21.02.2017 28.02.2017 Faktúra
170050 Faktúra za Toner, servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
170070 Faktúra za Toner, tlač Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,50 € 16.05.2017 31.05.2017 Faktúra
170070 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, montáž reproduktorov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 1 092,13 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
170100 Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
170100011 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 581,49 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
170100018 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 365,77 € 21.08.2017 31.08.2017 Faktúra
170101 Faktúra za Toner, tlač Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 174,60 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
170110 Faktúra za vypracovanie projektu ,,Kultúra národnostných menšín 2017" Medveďov 00305588 Regionálna rozvojová agentúra ISTER 37840053 Právne a konzultačné služby 250,00 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
170126 Faktúra za ACER Aspire, usb Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 440,00 € 09.08.2017 31.08.2017 Faktúra
170199 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kultúra, média, tlač 100,00 € 16.11.2017 30.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »