42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4200066354 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,92 € |
12.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44-31052018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
240,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4420396865 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
08.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4444426636 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4444555411 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4444734664 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4467191156 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4470111760 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4477245576 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4484083641 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4487279678 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4494086400 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
564,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
5/2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
13,00 € |
31.05.2018 |
01.06.2018 |
|
01.06.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
54-30062018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
362,00 € |
02.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5918005965 |
Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky |
Medveďov |
00305588 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
12.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |