20190074 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
160,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190095 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
470,00 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201901 |
Faktúra za sekanie a zlátenie písmena |
Medveďov |
00305588 |
Csaplár Ján |
17729831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
08.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201901259 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
93,05 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199 |
Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
06.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190298 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
Iné |
100,00 € |
10.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201902995 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
04.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190402 |
Faktúra za vypracovanie technického návrhu a kresličské práce : projekt obytný súbor v Medveďove, infraštruktúra |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
09.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190484 |
Faktúra za chladničku |
Medveďov |
00305588 |
Oskár Rublik |
33468915 |
Iné |
159,00 € |
01.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201905001 |
Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. |
31433031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 796,14 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052 |
Faktúra za murárske práce |
Medveďov |
00305588 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 640,00 € |
03.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201910 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcej tanečnej a folklórnej skupiny |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
610,00 € |
29.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201910118 |
Faktúra za servisný zásah - kamerový systém |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90,17 € |
30.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112002 |
Faktúra za materiál pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
10.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201913 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí |
52170900 |
Iné |
466,80 € |
11.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192255 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,65 € |
17.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20193336 |
Faktúra za zrkadlo - obdĺžnikové akril |
Medveďov |
00305588 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
239,00 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201937 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
79,65 € |
02.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21-29042019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
442,00 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |