Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
219110812 Faktúra za aktualizáciu dát Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 411,26 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
2191123290 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2380378568 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Iné 24,30 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
2484747434 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 64,25 € 21.02.2019 28.02.2019 Faktúra
2498472037, 2498467503 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 68,42 € 21.05.2019 31.05.2019 Faktúra
25 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
2507670107, 2507666323 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2512290831, 2512287544 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,86 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
2516907371, 2516903584 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 40,26 € 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
2521541540, 2521537681 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Stavebné práce, opravárenské práce 46,82 € 28.10.2019 28.10.2019 Faktúra
2526194370, 2526190389 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,40 € 21.11.2019 30.12.2019 Faktúra
25300859162, 2530856437 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 74,59 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
26/2019 Faktúra za prepravu obedov 1-7 / 2019 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 406,56 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
260033646 Faktúra za ročné predplatné časopisu Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 14.08.2019 19.08.2019 Faktúra
27/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 200,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
28-31052019 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
29 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za vykonané práce Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 185,00 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
2920005997 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,90 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
3-1/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 Medveďov 00305588 NEUschwendtner s.r.o. 36252425 Iné 12 600,00 € 31.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »