7303734525 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7213991584 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7308761079 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7313761075 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7308843390 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
04.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7303835306 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20160260 |
Faktúra za odvoz smeti kontajnerom |
Medveďov |
00305588 |
Technické služby Gabčíkovo |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
16.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003 |
Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
519,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017 |
Objednávka - Detský koberec pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Top predaj - Miroslav Marko |
45558825 |
Iné |
174,00 € |
23.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
20.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo : 432/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
500,00 € |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
11.07.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Zmluva |
2017/165 |
Faktúra za fitness stroje |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003 |
Faktúra za pohrebné služby |
Medveďov |
00305588 |
Viktor Ollári |
43498795 |
Iné |
538,84 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017 |
Objednávka - fasádny držiak na vlajky, oceľové tyče, vlajky |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
76,30 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
34/2017 |
Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
22.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2016 |
Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
245,28 € |
04.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017 |
Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
372,96 € |
10.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 |
Objednávka - Zabezpečenie stravovania detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
23.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |