Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7309028467 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.09.2018 30.09.2018 Faktúra
7304063520 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.10.2018 31.10.2018 Faktúra
7229297380 Fakúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
7239069048 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
7313863321 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.02.2018 28.02.2018 Faktúra
7308906407 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7313940786 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
2018/24 Faktúra za kultúrny program Medveďov 00305588 Štefan Ambrus 43096841 Iné 300,00 € 07.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1/2018 Faktúra za klampiarske práce Medveďov 00305588 Štefan Gerhát - klampiar, 37492195 Stavebné práce, opravárenské práce 480,00 € 28.03.2018 30.04.2018 Faktúra
22/2018 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Stella Fehérváryová 46454217 Iné 209,88 € 18.10.2018 31.10.2018 Faktúra
11/2018 Faktúra za stolárske práce Medveďov 00305588 Stolárstvo Zsemlye 32321198 Stavebné práce, opravárenské práce 298,00 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
3337001833 Poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 23.07.2018 31.08.2018 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 25.01.2018 31.01.2018 Faktúra
7801001877 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 406,78 € 05.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8801067652 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 431,50 € 31.07.2018 31.08.2018 Faktúra
8801087022 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 443,86 € 02.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8801096424 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 604,54 € 05.11.2018 30.11.2018 Faktúra
2018/055 Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Iné 1 000,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
30/2018 Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 125,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »