71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
1 704,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202037 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,68 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020 |
Vypracovanie ŽONFP |
Medveďov |
00305588 |
Ingdividual Invest, s.r.o. |
52734587 |
Iné |
200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435236 |
Preddavok na plyn (2/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44973658 |
Preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4447089636 |
Preddavok na plyn (5/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
13.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4480565843 |
Preddavok na plyn (6/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4470175435 |
Preddavok na plyn (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4474370662 |
Preddavok na plyn (8/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4410426727 |
Preddavok na plyn (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
09.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4444933700 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606247 |
Preddavok na plyn (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
03.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |