Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2380266445 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 161,08 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2380272653 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 77,26 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
2380282561 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,02 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
19/2017 Objednávka - výtvarné potreby na letný tábor Medveďov 00305588 Nomiland, s.r.o. 36174319 Iné 167,45 € 20.06.2017 20.06.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
32/2017 Objednávka - Koberec pre MŠ Medveďov 00305588 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Iné 45,22 € 28.08.2017 30.08.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
17200411 Faktúra za koberec - MŠ Medveďov 00305588 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 Iné 119,38 € 01.09.2017 29.09.2017 Faktúra
11/2017 Objednávka - kreatívne potreby pre MŠ Medveďov 00305588 Olha Trade, s.r.o. 36208086 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,03 € 11.04.2017 11.04.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
20170065 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 118,80 € 07.08.2017 31.08.2017 Faktúra
21/2017 Objednávka - Osobná doprava autobusom, dňa 12.7.2017 Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 118,80 € 21.06.2017 21.06.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
20170090 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 96,00 € 12.10.2017 31.10.2017 Faktúra
017057 Faktúra za vykonanie stavebných prác - bezbariérový prístup, úpravy pri vchode do KD Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 19 996,07 € 26.06.2017 30.06.2017 Faktúra
017101 Faktúra za opravu a údržbu materskej školy - murárske práce Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 839,70 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017100 Faktúra za opravu steny pri vchode do viacúčelovej budovy, oprava obkladov a omietky Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 3 940,36 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017099 Faktúra za opravu schodov na viacúčelovej budove Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 2 289,67 € 26.10.2017 30.11.2017 Faktúra
017098 Faktúra za zateplenie viacúčelovej budovy Medveďov 00305588 Kántor-K.K.C, s.r.o. 36249815 Stavebné práce, opravárenské práce 6 523,82 € 13.12.2017 29.12.2017 Faktúra
201700564 Faktúra za stiahnutie kamerového záznamu Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 31,86 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
201701777 Faktúra za diagnostiku nefunkčnosti kamery Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 89,21 € 14.03.2017 31.03.2017 Faktúra
201703279 Oprava kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 90,17 € 31.05.2017 30.06.2017 Faktúra
FV1701003 Faktúra za dodávku a montáž plastového okna a dverí - NIKE Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 1 193,00 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
FV1705030 Faktúra za dodávku a montáž žalúzia Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 66,00 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »