Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
37800091 Faktúra za trávnatý koberec - pred KD Medveďov 00305588 DUKACSO TRADE, s.r.o. 31441581 Iné 243,36 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
OPS/2013/2018 Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
6802962209 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 215,26 € 03.01.2018 31.01.2018 Faktúra
6821575159 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 23,58 € 29.05.2018 28.06.2018 Faktúra
6817911236 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., 31595545 Iné 417,78 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
201837 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 80,25 € 17.09.2018 30.09.2018 Faktúra
20180093 Faktúra za jednodverovú nerezovú chladničku do KD Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 1 198,80 € 16.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018462 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 393,85 € 05.04.2018 30.04.2018 Faktúra
11/2018 Faktúra za stolárske práce Medveďov 00305588 Stolárstvo Zsemlye 32321198 Stavebné práce, opravárenské práce 298,00 € 19.09.2018 30.09.2018 Faktúra
2018/0081 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 FABRICK SK s.r.o. 34149562 Stavebné práce, opravárenské práce 546,24 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
20180094 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 108,00 € 11.10.2018 31.10.2018 Faktúra
2475645780 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 37,00 € 21.12.2018 31.12.2018 Faktúra
201904151 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 64,13 € 29.11.2018 31.12.2018 Faktúra
201806677 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
201806978 Faktúra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
201807368 Faktra za noviny Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Kultúra, média, tlač 62,30 € 03.09.2018 30.09.2018 Faktúra
8214062847 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,10 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8215075304 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 69,73 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8213980354 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 99,23 € 06.08.2018 31.08.2018 Faktúra
8223053135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,53 € 10.12.2018 31.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »