190015 |
Faktúra za vyrezávanie konárov a stromov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
525,00 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190038 |
Faktúra za montáž svietidiel oprava MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
333,42 € |
02.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
704092019 |
Faktúra za vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Iné |
15,00 € |
06.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T352 |
Obec Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Iné |
14 500,00 € |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
17/2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311071T352 |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14 500,00 € |
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
07.10.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
13/2019 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zoltán Horváth - SHR |
30725984 |
Iné |
0,00 € |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
29.07.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
18/2019 |
Zmluva a spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
19 366,72 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
28.02.2021 |
18.11.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
1192207783 |
Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí ) |
Medveďov |
00305588 |
Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8,96 € |
03.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119027613 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
07.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119018425 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119005010 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
378,46 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
119038265 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119048893 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
612,78 € |
06.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7901048081 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
616,90 € |
10.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119070943 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
596,30 € |
08.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7901067221 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
711,66 € |
06.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7901074779 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
555,10 € |
05.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7901085404 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
724,02 € |
08.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119113781 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
827,02 € |
07.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119125592 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,90 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |