Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201905001 Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko Medveďov 00305588 Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. 31433031 Stavebné práce, opravárenské práce 1 796,14 € 22.05.2019 28.06.2019 Faktúra
OPS/1999/2019 Faktúra za vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 31.12.2019 18.12.2019 Faktúra
201937 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 79,65 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
9/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 1 000,00 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
11/19 Faktúra za vyhotovenie polohop. a výškop. plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 600,00 € 30.05.2019 28.06.2019 Faktúra
13/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Faktúra
27/19 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 200,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
20190484 Faktúra za chladničku Medveďov 00305588 Oskár Rublik 33468915 Iné 159,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
906144 Faktúra za pozemný zásah proti komárom Medveďov 00305588 SANOVET, s.r.o. 34126503 Iné 300,00 € 30.07.2019 19.08.2019 Faktúra
2019052 Faktúra za murárske práce Medveďov 00305588 Sánka Igor 35281235 Stavebné práce, opravárenské práce 2 640,00 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
15/2019 Zmluva o dielo Medveďov 00305588 Sánka Igor 35281235 Stavebné práce, opravárenské práce 17 164,00 € 16.09.2019 31.05.2020 17.09.2019 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2484747434 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 64,25 € 21.02.2019 28.02.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,16 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 89,28 € 25.03.2019 31.03.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 72,88 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
2498472037, 2498467503 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 68,42 € 21.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0338870926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 112,47 € 21.06.2019 30.07.2019 Faktúra
2507670107, 2507666323 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,14 € 22.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2512290831, 2512287544 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 46,86 € 27.08.2019 30.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »