0157004650 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
173,28 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2102017 |
Faktúra za odvoz odpadu s kont. vozidlom |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
149,95 € |
18.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170313 |
Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
40,00 € |
26.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201768612 |
Faktúra za stojanové vešiaky |
Medveďov |
00305588 |
KROSIT s.r.o. |
29354102 |
Iné |
247,34 € |
27.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
520,00 € |
31.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
27-30042017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8701037820 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
501,54 € |
28.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0143010910 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,51 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003460 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
737,00 € |
15.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017 |
Objednávka - fasádny držiak na vlajky, oceľové tyče, vlajky |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
76,30 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
18/2017 |
Objednávka - pracovné náradie |
Medveďov |
00305588 |
KM Equipment s.r.o |
|
Iné |
58,88 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
19/2017 |
Objednávka - výtvarné potreby na letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
Iné |
167,45 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
24/2017 |
Objednávka - obrubník |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK, s.r.o. |
46836390 |
Iné |
90,50 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
25/2017 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
568,00 € |
28.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
26/2017 |
Objednávka - kreatívne potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Lajka |
|
Iné |
72,54 € |
28.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
35-31052017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
31.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
77,88 € |
19.05.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8701046154 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
542,74 € |
01.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0157004724 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
41,73 € |
12.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |