Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
91750488 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 21.09.2017 29.09.2017 Faktúra
91750544 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 16.10.2017 31.10.2017 Faktúra
91750605 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
91750664 Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 379,50 € 15.12.2017 29.12.2017 Faktúra
1715006 Faktúra za poštové poukážky Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 84,00 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
17345 Faktúra za PR článok v reg. týžd. Csallóköz č. 28/2017 Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 80,00 € 11.07.2017 31.07.2017 Faktúra
17426 Faktúra za predlženie registrácie domény medvedov.sk Medveďov 00305588 Epix Media s.r.o, 36278866 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 18,00 € 09.11.2017 30.11.2017 Faktúra
34/2017 Faktúra za prehliadku a čistenie plynových spotrebičov Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 270,00 € 22.11.2017 30.11.2017 Faktúra
2017008 Faktúra za prenájom skákacích hradoch Medveďov 00305588 Gabriel Molnár 48158143 Nájmy a prenájmy 311,00 € 02.06.2017 30.06.2017 Faktúra
20170010 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 96,00 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
52/2017 Faktúra za prepravu obedov za mes. 9 - 12/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 22.12.2017 29.12.2017 Faktúra
246/2016 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 03.03.2017 31.03.2017 Faktúra
354/2017 Faktúra za príjem zvierat Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 46,00 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
8880170153 Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD Medveďov 00305588 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 11.04.2017 31.05.2017 Faktúra
170100 Faktúra za propagačný materiál - Týždeň tvorivých dielní a ľudových tancov - Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - Program Kultúra národnostných menšín Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,00 € 03.07.2017 31.07.2017 Faktúra
170100011 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 581,49 € 21.06.2017 30.06.2017 Faktúra
170100018 Faktúra za rastliny Medveďov 00305588 Cercis, s.r.o. 50628020 Iné 365,77 € 21.08.2017 31.08.2017 Faktúra
260024809 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
8/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 87,12 € 23.03.2017 31.03.2017 Faktúra
28/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 202,62 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »