Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
13/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 77,88 € 19.05.2017 30.06.2017 Faktúra
2/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2016 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 89,10 € 17.01.2017 31.01.2017 Faktúra
20170161 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,60 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
42/2016 Faktúra za rozvoz obedov 9-12/2016 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 245,28 € 04.01.2017 31.01.2017 Faktúra
15/2017 Faktúra za rozvoz obedov za obdobie 1-6/2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 372,96 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2016/80 Faktúra za servisnú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Renáta Juhos 44987528 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 25,00 € 02.01.2017 31.01.2017 Faktúra
02022017 Faktúra za školenie - odpadové hospodárstvo Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Iné 46,00 € 30.01.2017 31.01.2017 Faktúra
20170313 Faktúra za školné za odbornú prípravu preventivárov PO obcí Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 40,00 € 26.04.2017 30.04.2017 Faktúra
7611514834 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 5,57 € 01.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3411714598 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,06 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
3412682847 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 61,79 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3412487882 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,99 € 03.02.2017 28.02.2017 Faktúra
3413462025 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 9,44 € 01.03.2017 31.03.2017 Faktúra
3413661924 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 66,66 € 11.03.2017 31.03.2017 Faktúra
3414435094 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,20 € 05.04.2017 30.04.2017 Faktúra
3414633943 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,00 € 11.04.2017 30.04.2017 Faktúra
3415410518 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 13,68 € 01.05.2017 31.05.2017 Faktúra
3415604494 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 64,62 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra
3416384446 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,54 € 01.06.2017 30.06.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »