Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180094 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 Jozef Vajlik 35284781 Iné 108,00 € 11.10.2018 31.10.2018 Faktúra
20180107 Faktúra za prepravné služby Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 120,00 € 05.11.2018 30.11.2018 Faktúra
16/2018 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 379,68 € 13.07.2018 31.07.2018 Faktúra
173/2018 Faktúra za príručku - Účtovné súvťažnosti Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 31103031 Iné 31,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
214/2018 Faktúra za publikáciu Medveďov 00305588 Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 rovinka 31103031 Kultúra, média, tlač 22,00 € 15.11.2018 30.11.2018 Faktúra
13/2018 Faktúra za rekonštrukciu ústredného kúrenia v KD Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 5 349,19 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
260028663 Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva Medveďov 00305588 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Kultúra, média, tlač 7,09 € 23.05.2018 31.05.2018 Faktúra
25 Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 114,18 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
8/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie január - február 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,02 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
19 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,28 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
14/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 125,40 € 22.05.2018 31.05.2018 Faktúra
2/2018 Faktúra za režijné náklady za obdobie november-december 2018 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 182,16 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
OPS/2013/2018 Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 46,55 € 14.12.2018 31.12.2018 Faktúra
1817082 Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
20180213 Faktúra za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 63,60 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
5918005965 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180094 Faktúra za SET: Avtek TT-Board 80 pro + ViewSonic PJD5353Ls + WallMount Nex Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Iné 1 299,00 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
181194 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 42,00 € 09.07.2018 31.07.2018 Faktúra
SPF18403660 Faktúra za spisovú skriňu Medveďov 00305588 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 409,20 € 22.02.2018 28.02.2018 Faktúra
2018/0081 Faktúra za stavebný materiál Medveďov 00305588 FABRICK SK s.r.o. 34149562 Stavebné práce, opravárenské práce 546,24 € 29.03.2018 30.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »