Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190158 Faktúra za knihu Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 15,90 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
19060 Faktúra za knihy Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kultúra, média, tlač 45,00 € 28.03.2019 31.03.2019 Faktúra
19kdi00064 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 193,20 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
19kdi00075 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Stavebné práce, opravárenské práce 193,20 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
18/2019 Faktúra za maliarske práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 05.09.2019 30.09.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201902995 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 29,40 € 04.10.2019 28.10.2019 Faktúra
2019112002 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 LegalSoft, s.r.o. Kultúra, média, tlač 78,65 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
3/2019 Faktúra za montáž elektrické zariadenie Medveďov 00305588 Vincent Busánszky 40558487 Stavebné práce, opravárenské práce 528,00 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
190038 Faktúra za montáž svietidiel oprava MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 333,42 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
FV211900594 Faktúra za mrazničku, tombola Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 238,90 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
2019052 Faktúra za murárske práce Medveďov 00305588 Sánka Igor 35281235 Stavebné práce, opravárenské práce 2 640,00 € 03.07.2019 30.07.2019 Faktúra
2380378568 Faktúra za občerstvenie, voda Medveďov 00305588 Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35958120 Iné 24,30 € 06.08.2019 19.08.2019 Faktúra
17/2019 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 01.04.2019 30.04.2019 Faktúra
25 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
29 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 04.07.2019 30.07.2019 Faktúra
34 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 5,76 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
37 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 334,00 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
43 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 16,00 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
45 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 265,32 € 19.11.2019 21.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »