30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19024 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0143013924 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
165,70 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0153004648 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
768,19 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7459756987 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469424050 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7459757307 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,70 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7459752505 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469424049 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469424048 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8696831872 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4200079118 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-742,14 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8426835601 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
23.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 |
Zmluva o dielo č. 2019/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
20 076,00 € |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
05.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3-1/2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019/002 |
Medveďov |
00305588 |
NEUschwendtner s.r.o. |
36252425 |
Iné |
12 600,00 € |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
04.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |