7459651640 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
07.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181194 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
09.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
OPS/2013/2018 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030641 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,15 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018 |
Objednávka - Neviditeľný obrubník |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
46836390 |
Iné |
53,36 € |
22.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
FUZ18001 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Katarína Szabóová |
37848666 |
Iné |
53,39 € |
11.01.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0157004978 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
53,86 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022 |
Faktúra za dlažbu a mozaiku do KD |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Menyhart - DRAXART |
41108230 |
Iné |
55,98 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9000290676 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8203053804 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8205030190 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8209022148 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030640 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,04 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211037012 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,07 € |
10.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8207020229 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,12 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8201090989 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,20 € |
10.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201806677 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
07.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201806978 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201807368 |
Faktra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
62,30 € |
03.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8820045992 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,52 € |
10.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |