Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7459394806 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.03.2018 28.03.2018 Faktúra
7459461440 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 06.04.2018 30.04.2018 Faktúra
7551342420 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 04.05.2018 31.05.2018 Faktúra
7459506163 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
7489672883 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 11.07.2018 31.07.2018 Faktúra
7459596414 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 10.09.2018 30.09.2018 Faktúra
7489790169 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 08.10.2018 31.10.2018 Faktúra
7459662993 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 85,49 € 07.11.2018 30.11.2018 Faktúra
14053911 Faktúra za Obecné noviny Medveďov 00305588 INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091 Kultúra, média, tlač 88,40 € 11.12.2018 31.12.2018 Faktúra
8820012440 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 93,32 € 09.04.2018 30.04.2018 Faktúra
8215945109 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,55 € 06.09.2018 30.09.2018 Faktúra
8200004762 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.01.2018 31.01.2018 Faktúra
8201958639 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 06.02.2018 28.02.2018 Faktúra
8203929744 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,97 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8209919267 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 94,99 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
8212047831 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,15 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
5918005965 Faktúra za ročný prístup - verejná správa Slovenskej republiky Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 12.03.2018 28.03.2018 Faktúra
8217925365 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 07.10.2018 31.10.2018 Faktúra
8221928926 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,74 € 05.12.2018 31.12.2018 Faktúra
0202018 Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov Medveďov 00305588 Mgr. Csaba Orbán 50548719 Stavebné práce, opravárenské práce 97,40 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »