8219918479 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,64 € |
06.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8213980354 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,23 € |
06.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8207910861 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,96 € |
05.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180073 |
Faktúra za Toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
323052018 |
Faktúra za vypracovanie dokumentov : Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
Právne a konzultačné služby |
100,00 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2380317866 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
03.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180260 |
Faktúra za varník Hendi 10l |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
101,80 € |
04.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018 |
Objednávka - Varník, ohrievač horúcich nápojov 12 L |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
103,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
0143012972 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
103,91 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7161043927 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,15 € |
10.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094 |
Faktúra za prepravné služby |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
Iné |
108,00 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18571 |
Faktúra za nápis na požiarnú zbrojnicu |
Medveďov |
00305588 |
BAUSTYR s.r.o. |
36546861 |
Iné |
108,00 € |
17.10.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180180 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,00 € |
23.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7210821197 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,78 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7131255067 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,20 € |
10.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8820030638 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
18.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
25 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie - september a október 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
114,18 € |
21.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018 |
Objednávka - neviditeľný obrubník, kotviaci klinec |
Medveďov |
00305588 |
PRODOMOS SK s.r.o. |
46836390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
114,22 € |
06.04.2018 |
|
|
09.04.2018 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
7141167125 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,45 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |