7/17 |
Faktúra za 3D fotografovanie obce |
Medveďov |
00305588 |
Norbert Rados |
43079741 |
Iné |
234,00 € |
02.06.2017 |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
232,62 € |
21.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
230,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
27-30042017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
220,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6802962209 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s., |
31595545 |
Iné |
215,26 € |
02.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7770170013 |
Faktúra na vypracovanie projektu - KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B-I.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
17.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8880170153 |
Faktúra za projekt 2D s 3D pohľadmi exteriéru KD |
Medveďov |
00305588 |
A.B.I.E.S. s.r.o. |
35828501 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
11.04.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63-31082017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
210,00 € |
01.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170022 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
207,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 |
Objednávka - Zabezpečenie stravovania detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
23.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
28/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie júl - september 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
202,62 € |
21.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160-31122016 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
05.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
54-28072017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
28.07.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
45-30062017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7430092019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
180,00 € |
02.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170101 |
Faktúra za Toner, tlač |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,60 € |
03.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017 |
Objednávka - Detský koberec pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Top predaj - Miroslav Marko |
45558825 |
Iné |
174,00 € |
23.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
Ladislav Morva |
starosta obce |
Objednávka |
0157004650 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
173,28 € |
10.04.2017 |
|
|
30.04.2017 |
|
|
Faktúra |
11-28022017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
170,00 € |
01.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |