Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
7459152525 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 78,81 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
7459162101 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 27,78 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
FV1705030 Faktúra za dodávku a montáž žalúzia Medveďov 00305588 Plast Tech, 36271128 Stavebné práce, opravárenské práce 66,00 € 12.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045513 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 58,33 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045509 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045510 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 79,07 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
8720045512 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 23,33 € 13.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3417370982 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 10,09 € 06.07.2017 31.07.2017 Faktúra
6/2017 Faktúra za nájom - nafukovacie hrady Medveďov 00305588 Marian Leckéši Nájmy a prenájmy 350,00 € 15.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3337001833 Faktúra za poistenie majetku Medveďov 00305588 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Iné 492,57 € 20.07.2017 31.07.2017 Faktúra
21/2017 Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 Medveďov 00305588 Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 36895296 Iné 204,00 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
24/2017 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 98,80 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
20/2017 Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 103,62 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
3417558413 Faktúra za služby mobilnej siete Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 71,47 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
2017021 Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor Medveďov 00305588 Acaciateam Pro s.r.o. 46864296 Iné 900,00 € 18.07.2017 31.07.2017 Faktúra
6050041377 Faktúra za poistenie bytového domu Medveďov 00305588 Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 31383408 Iné 232,62 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
28/2017 Objednávka - Nádoba na smeti - 1100L Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 5,00 € 22.08.2017 22.08.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
29/2017 Objednávka - Detský koberec pre MŠ Medveďov 00305588 Top predaj - Miroslav Marko 45558825 Iné 174,00 € 23.08.2017 30.08.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
30/2017 Objednávka - 3D nálepky pre MŠ Medveďov 00305588 MATAYA s.r.o. Iné 23,30 € 23.08.2017 30.08.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
31/2017 Objednávka - kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ševt a.s, Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Iné 14,53 € 25.08.2017 30.08.2017 Ladislav Morva starosta obce Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »