FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8706536631 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226002011 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, o.z. |
50839624 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2/2019 |
Zmluva č. ZNR 1111201824 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Medveďov |
00305588 |
ENVI-PAK a.s. |
35858010 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2019 |
01.01.2019 |
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
4/2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T352 |
Obec Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky |
30416094 |
Iné |
14 500,00 € |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
20.02.2019 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
6611905276 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencií telekomunikačných zariadení |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Iné |
13,90 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8920002305 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
22.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2484747434 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,25 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012 |
Faktúra za zverejňovanie nájomných zmlúv na www.virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,40 € |
18.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119018425 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190015 |
Fakúra za notebook, príslušenstvo, servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
717,40 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0153004709 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
813,83 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VFDS0094 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,91 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0143014053 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
369,74 € |
13.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |