20180025 |
Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem |
Medveďov |
00305588 |
SKY FILM s.r.o. |
47535741 |
Iné |
180,00 € |
20.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118047991 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Iné |
588,06 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207910861 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,96 € |
05.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207991935 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,25 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551339617 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,91 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551330690 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,18 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551330691 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551330692 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,09 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7551342420 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,49 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7308946611 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
03.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8820017040 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
02.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7121390159 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,07 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4477245576 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
09.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9000290676 |
Faktúra za výmenu regulátorov |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
04.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209022148 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,98 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
022018 |
Faktúra za vykonané obkladačské práce v budove KD |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Horváth |
41701038 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
10.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0153004126 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
848,66 € |
15.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
260028663 |
Faktúra za Revue civilnej ochrany obyvateľstva |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Kultúra, média, tlač |
7,09 € |
23.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie marec - apríl 2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
125,40 € |
22.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |